• 增值税的问题?

    【1】施工单位建设完成某单位工程,结算金额100W,然后向建设单位出具增值税发票,那么建设方需要再交增值税吗、

    【2】增值税是按什么收取的呢。【例如某楼建设费1000W,卖出价1500W,那么增值税应该怎么计算呢】

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  • 施工单位建设完成某单位工程,结算金额100W,然后向建设单位出具增值税发票, 这部分 建设方不需要再交增值税。

    增值税是按 税务部门的标准收取的 。【例如某楼建设费1000W,卖出价1500W,那么增值税应该 按照税务部门的相关规定计算 是1500-1000 =500万部分】


    2019-11-30 11:33:41 

  • 例如某楼施工单位建设费1000W,,施工单位需要出具1000W增值税票,需要交1000W所需的增值税,建设方卖出价1500W,需要交纳1500W的增值税,可以用施工单位出具的1000W增值税票中增值税额抵扣一部分的

    2019-11-30 11:42:54 

  • 建设单位只有给别人开发票的时候才需要交增值税,按卖出的发票金额交税

    2019-11-30 13:40:03 

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