• 关于增值税进项票据及税额的问题

    在流转过程中,增值税=进项税-销项税,对于一个公司甲来说,购进一批商品的时候,甲向出售方付增值税,对方会给甲开具一张增值税单;当甲出售这批商品的时候,购进方向甲支付增值税,甲给购进方开具增值税单,请问:此时,购进方给甲开具什么票据?还有,增值税是针对增值部分征收的税,如果甲购进商品时,总价是1000元,出售时总售价是900元,这种情况下,甲还需要向税务部分缴纳增值税吗?如果交纳,要交多少? 谢谢!

    问题补充:因为甲在向税务部门缴纳增值税时,税额=销项税-进项税,进项税有甲采购时对方给甲开具的增值税发票作为依据,销项税以什么为依据呢?谢谢!

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  • 如果甲购进商品时,总价是1000元,出售时总售价是900元,这种情况下,甲还不需要向税务部分缴纳增值税

    2010-09-17 13:19:01 

  • 这样的情况没有增值,反而是减值了,也就不需要缴纳增值税了;

    2010-09-15 12:08:04 

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