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lijunkun 2017-02-21 10:25:29 | 四川省 其他专业 | 564查看 1回答
咨询一个营改增问题:施工方应交税额=销项税-进项税销项税就是税前工程造价*11%,进项税就是买的材料、劳务等等给我出具的增 值 税 票 。
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营改增问题
营改增后,对于企业来说,是否无论进项税额如何变化,都不会影响企业实际承担的税负?例如,材料购进采取开票后的进项税额为17%,此时已经承担17%的材料增值税,最后的 应纳税额=销项税额-进项税额,无论进项如何抵扣,应纳税额+进项税额恒等于销项税额。
请教一个营改增问题: 假如一个工程10000元,那么我先交11%的税, 就是缴1100元。 工程中我买了5000元的砂石,按规定这个材料交税是3% ,那么就是150元,其实我在买材料的时候已经交税了150元。 后面我就把这个买砂石的增值税专用票拿到税务局去抵税,我开始给税务局缴了1100元,现在我抵税150元,税务局退还给我150元,但是我还是在税务局交税了950元,并且我买材料还是交税了150元,实际上我的工程总造价我的交税金额还是11%。 那么问题产生了:1、施工单位是不是都是缴了11%的税?2、假如施工单位都是缴11%的税,那么我买砂石的时候,开不开增值税票都行哈,没必要去抵税了啊,我买砂石的时候不交税就行了哈?
假如一个工程,只有钢筋,我们施工企业包工包料,钢筋材料价费为70万,人工费为30万,销项税就为(700000+300000)*11%=110000元,这个销项税是甲方要付给我们施工企业的。。。。 我们实际施工过程中,购买了70万的钢筋,我们付款给钢筋销售商700000*17%=119000元,人工采用劳务大包,付款给劳务公司300000*3%=9000元,那么我们实际支付税金为119000+9000=128000元。。。目前我们拥有的进项税额也为128000元。 我们给税务机关缴税为:销项税额-进项税额=110000-128000=-18000元 也就是我们施工方拿到甲方给的11%税金11万后,还要自己掏腰包给18000元??? 不知道我是否理解正确,请了解营改增的人解答下,不胜感激。
营改增的问题
请教 四川这边 1、目前投标采用的是11%的税率,那么结算的时候,如何操作呢? 2、目前四川这边分为一般计税和简易计税,简易计税税金还是3点多,但是一般计税税金是11%,那么我编控制价的时候,应该采用简易计税编制清单呢还是一般计税编制清单呢??? 感谢
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数据更新时间 : 2024-09-23
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